1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2015/2016
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Haushaltsansatz 2015 in € |
Haushaltsansatz 2016 in € |
Veränderung in € |
Einnahmen |
13.070,00 |
14.070,00 |
+ 1.000,00 |
Ausgaben |
23.260,00 |
22.540,00 |
+ 720,00 |
Defizit |
10.190,00 |
8.470,00 |
+ 1.720,00 |
2. Begründung der Veränderungen
Beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ sind folgende UA zu
einem Gesamtbudget zusammengefasst:
UA 7690 Bürgerzentrum
UA 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
UA 7692 Rathaushalle
UA 7693 Sickerhalle
Insgesamt hat man bei diesem Budget eine Verbesserung der Budgetsumme in
Höhe 1.720,00 €.
Bei den Einnahmen wurde bei Haushaltsstelle 7691.1490 (Mieten aus
Anschlagtafel- und Säulen) der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse der
Vorjahre von 10.000,00 € auf 11.000,00 € erhöht.
Bei den Ausgaben gibt es bei verschiedenen Haushaltsstellen kleinere
Erhöhungen; in der Summe erhält man dennoch eine Einsparung bei den Ausgaben in
Höhe von 720,00 €, da der Ansatz für den Unterhalt in der Rathaushalle von
2.000,00 € auf 100,00 € reduziert wurde (seinerzeitige Erhöhung aufgrund Renovierungsarbeiten
Rathausjubiläum).
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtung“ wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 14.070,00 €
Ausgaben: 22.540,00 €
Defizit: 8.470,00 €