1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2014/2015
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Haushaltsansatz 2014 in € |
Haushaltsansatz 2015 in € |
Veränderung in € |
Einnahmen |
13.070,00 |
13.070,00 |
0,00 |
Ausgaben |
20.360,00 |
23.260,00 |
-2.900,00 |
Defizit |
7.290,00 |
10.190,00 |
-2.900,00 |
2. Begründung der Veränderungen
Beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ sind folgende UA zu
einem Gesamtbudget zusammengefasst:
UA 7690 Bürgerzentrum
UA 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
UA 7692 Rathaushalle
UA 7693 Sickerhalle
Insgesamt hat man bei diesem Budget eine Erhöhung in Höhe von 2.900,00 €.
Bei verschiedenen Haushaltsstellen erfolgt eine geringfügige Änderung nach oben
bzw. unten.
Die Wesentliche Erhöhung erfolgt bei der Haushaltsstelle 7692.5010 (Unterhalt
Rathaushalle) + 1.950,00 €, nachdem die Ausstellungsbeleuchtung auf LED
umgerüstet werden soll. Ebenso erhöht sich der Ansatz der Haushaltsstelle
7690.5441 (Stromkosten Bürgerzentrum) um 1.000,00 € aufgrund der
Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Die Erhöhung hängt mit der gestiegenen
Nutzung im Bürgerzentrum zusammen.
Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtung“ wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 13.070,00 €
Ausgaben: 23.260,00 €
Defizit: 10.190,00 €