Das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ setzt sich aus den
Unterabschnitten 7690 – Bürgerzentrum, 7691 – Öffentliche
Gemeinschaftseinrichtungen, 7692 – Rathaushalle und 7693 – Sickerhalle
zusammen.
Die Budgetsumme 2015 wurde auf 10.190,00 €, festgelegt, aus dem Jahr
2014 bestand ein positiver Übertrag in Höhe von 1.397,00 €, so dass letztlich
11.587,00 € zur Verfügung standen.
Das Budget schloss wie folgt ab:
Einnahmen: 14.597,67 €
Ausgaben: 15.583,22 €
Verbrauchte Mittel: 1.007,19 €
Zur Verfügung stehende Mittel 11.587,00
€
Verbrauchte Mittel 1.007,19 €
Budgetüberschuss 10.579,81 €
Gemäß Budgetierungsrichtlinien werden 70 %, das sind 7.405,00 € ins
Haushaltsjahr 2016 übertragen.
Das sehr gute Ergebnis ist hauptsächlich auf die Minderausgaben bei den
Heizungskosten und dem Gebäudeunterhalt zurückzuführen.
Wie bereits des Öfteren darauf hingewiesen, besteht bei diesem Budget
nur ein Verwaltungs- und kein Gestaltungsspielraum. Aus diesem Grund soll der
Überschuss dem allgemeinen Haushalt zurückgegeben werden.
Diese Haltung auch aufgrund dessen, da im Jahr 2011 ein negativer
Budgetübertrag in Höhe von 6.129,00 € erlassen wurde.
Es wird davon Kenntnis genommen, dass das positive Budgetergebnis in Höhe von 7.405,00 € nicht ins Haushaltsjahr 2016 übertragen und dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt wird.